|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/351 |
27.12.2018 |
za potraviny |
LUNYS Poprad Veľká |
36472549 |
4,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/6 |
24.1.2020 |
za aktual. programu Cintorín |
TOPSET Ing. Ján Vlček |
32643748 |
4,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/5 |
27.1.2024 |
Poplatky stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
4,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/409 |
30.12.2024 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
4,17 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/263 |
22.12.2014 |
Za potraviny |
GAS Familia , s.r.o. Stará Ľubovňa |
31691552 |
4,15 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/313 |
30.10.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
4,13 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/121 |
9.6.2016 |
Za potraviny |
GAS Familia , s.r.o. Stará Ľubovňa |
31691552 |
4,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/257 |
22.12.2015 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
4,01 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/275 |
28.9.2017 |
za potraviny |
LUNYS Poprad Veľká |
36472549 |
4,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/241 |
21.10.2016 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
3,99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/3 |
18.1.2013 |
za nehlas. služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
3,96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/157 |
20.7.2016 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
3,94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/244 |
22.9.2017 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
3,93 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/123 |
23.6.2014 |
Za vodu ČOV |
PVPS a.s. |
36500968 |
3,92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/179 |
24.9.2015 |
Za vodu KS |
PVPS a.s. |
36500968 |
3,92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/146 |
16.6.2017 |
Za vodu ČOV |
PVPS a.s. |
36500968 |
3,92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/250 |
30.9.2018 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
3,92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/77 |
18.3.2019 |
Za vodu KS |
PVPS a.s. |
36500968 |
3,92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/198 |
17.6.2019 |
Za vodu ČOV |
PVPS a.s. |
36500968 |
3,92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/392 |
13.12.2019 |
Za vodu KS |
PVPS a.s. |
36500968 |
3,92 EUR |