|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/23 |
31.1.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
17,19 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/390 |
29.12.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
17,12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/335 |
24.10.2024 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
17,11 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/327 |
8.12.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
17,10 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/13 |
9.3.2025 |
Objednávame si u Vás: -dump kameru |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
17,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/96 |
17.3.2025 |
Kamera parkovisko |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
17,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/122 |
15.6.2015 |
Za vodu KD |
PVPS a.s. |
36500968 |
16,98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/231 |
11.12.2015 |
Za vodu ČOV |
PVPS a.s. |
36500968 |
16,98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/213 |
30.6.2019 |
za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
16,98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/87 |
30.4.2013 |
Za potraviny -mlieko |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
16,96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/360 |
27.12.2018 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
16,96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/95 |
31.3.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
16,91 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/22 |
5.2.2018 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
16,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/21 |
31.1.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
16,89 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/137 |
16.8.2012 |
Za - rozvádzače VO RVO1, RVO2 |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
16,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/127 |
18.5.2018 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
16,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/147 |
6.6.2018 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
16,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/164 |
20.8.2014 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
16,78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/348 |
15.12.2020 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
16,77 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/12 |
14.2.2011 |
za plyn |
RWE Gas Slovensko |
44291809 |
16,74 EUR |