|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/349 |
19.12.2018 |
Za zapojenie odber. miesta čerp. stanica ČOV 1 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
189,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/5 |
12.1.2021 |
Za Zamagurské noviny rok 2021 |
Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 |
42232473 |
120,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/74 |
31.5.2012 |
Za Zamagurské noviny 5-12/2012 |
Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 |
42232473 |
80,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/11 |
30.1.2024 |
za Zamagurské noviny 2024 |
Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 |
42232473 |
130,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/12 |
9.2.2023 |
Za Zamagurské noviny 2023 |
Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 |
42232473 |
144,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/2 |
3.1.2022 |
Za Zamagurské noviny 2022 |
Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 |
42232473 |
144,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/4 |
24.1.2020 |
Za Zamagurské noviny 2020 |
Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 |
42232473 |
120,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/2 |
20.1.2019 |
Za Zamagurské noviny 2019 |
Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 |
42232473 |
120,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/32 |
22.2.2016 |
Za zamagurské noviny 2016 |
Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 |
42232473 |
120,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/5 |
17.1.2014 |
Za Zamagurské noviny 2014 |
Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 |
42232473 |
120,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/21 |
19.2.2013 |
za Zamagurské noviny |
Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 |
42232473 |
120,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/211 |
7.11.2013 |
za Zamagurské noviny |
Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 |
42232473 |
50,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/126 |
5.6.2017 |
Za záhradný traktor STAR-JET AJ 92-20 B |
Ján Mrug |
34918591 |
2 999,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/120 |
18.5.2020 |
Za zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby |
NAJ s.r.o Nová Ľubovňa 1 |
36515001 |
60,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/325 |
10.11.2021 |
Za zabezpečenie činnosi zodpovednej osoby |
NAJ s.r.o Nová Ľubovňa 1 |
36515001 |
60,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/124 |
17.5.2021 |
za zabezpeč. činnosti zodpoved. osoby 1.polr.2021 |
NAJ s.r.o Nová Ľubovňa 1 |
36515001 |
60,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/106 |
13.5.2016 |
Za zabezp. verejného obstarania Modernizácia ihris |
VOLUMA s.r.o. |
45288976 |
1 450,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/120 |
13.7.2012 |
za zab. značky -plomby č.124 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
8,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/132 |
7.7.2015 |
za za odber el. en. a vody z ATC počas ZFS 2015 |
Štátne lesy Tanapu Tatranská Lomnica |
31966977 |
43,52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/240 |
12.9.2022 |
Za Workoutové ihrisko s doplnkovými fitnes prvkami |
KAPSPORT s. r. o. |
53606728 |
5 036,40 EUR |