Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2013/149 18.7.2013 záloha na PVC výrobky - okná a dvere SLORA exim s.r.o. Nová Ľubovňa 36498823  1 200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/165 27.8.2013 Za dopravu demontáž a montáž okien a dverí SLORA exim s.r.o. Nová Ľubovňa 36498823  1 214,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/201 17.10.2013 za okná a dvere KS SLORA exim s.r.o. Nová Ľubovňa 36498823  1 395,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/202 17.10.2013 Dopravu a demontáž plastových okien dverí a práce SLORA exim s.r.o. Nová Ľubovňa 36498823  724,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/141 10.7.2014 Za zateplenie kultúrneho domu SLORA exim s.r.o. Nová Ľubovňa 36498823  9 692,92 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/75 22.4.2015 Za Rekonštrukciu kultúrneho domu- zateplenie SLORA exim s.r.o. Nová Ľubovňa 36498823  6 987,14 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2014_07_04 4.7.2014 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce ŠKVSaZ Pieniny Červený Kláštor 31995390  200,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 20110208 8.2.2011 poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu obce ŠKVSaZ PČK 31995390  332,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o dotácii 18.04.2012 18.4.2012 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce pre ŠKVSaZ PČK ŠKVSaZ PČK 31995390  200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/21 23.2.2011 za materiál oprava bojlera MŠ SIMA Janka Janíčková 37236156  236,14 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2011/14 20.2.2011 Objednávame si u Vás: materiál- bojler MŠ SIMA 37236156  240,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/55 18.4.2012 Za mat. MŠ opr.WC SIMA 37236156  439,18 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2012/17 5.4.2012 Objednávame si u Vás: -materiál MŠ,WC SIMA 37236156  440,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/110 9.7.2012 za mat. opr. WC na parkovisku Pod Hôrkou SIMA 37236156  104,04 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2012/34 26.5.2012 Objednávame si u Vás: -tovar podľa nášho výberu SIMA 37236156  0,00  
Detail Faktúra došlá DF2012/164 8.10.2012 za materiál - oprava ver. WC SIMA 37236156  149,82 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2015/51 7.9.2015 Objednávame si u Vás: .vodovodný materiál SIMA 37236156  36,74 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/169 10.9.2015 Za vodovodný materiál na opravy v MŠ SIMA 37236156  36,74 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/205 29.10.2013 za vlajku SR Signo s.r.o. 43930824  13,08 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2013/58 25.10.2013 Objednávame si u Vás: -vlajku SR Signo s.r.o. 43930824  13,00 EUR 
  • Kamenárstvo Galica
  • Vybav z domu - elektronická komunikácia
  • Virtuálny cintorín  obce Červený Kláštor
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
  • www.dcom.sk/obyvatel
  • www.severovychod.sk
  • Mapový portál obce Červený Kláštor
  • ramagu.sk
  • OOCR Tatry Spiš Pieniny
  • Tatry Pieniny LAG
  • slovakiatraveling.com
  • najdedina.noviny.sk
  • AMENO - pohrebné služby
  • Nordic Walking
  • NATUR-PACK
  • On-line kamery kukaj.se
Nastavenia cookies