|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/35 |
20.2.2018 |
za aktualizáciu dát katastra |
TOPSET Ing. Ján Vlček |
32643748 |
50,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/366 |
31.12.2018 |
Za aktualizácie programov za rok 2018 |
TOPSET Ing. Ján Vlček |
32643748 |
12,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/6 |
24.1.2020 |
za aktual. programu Cintorín |
TOPSET Ing. Ján Vlček |
32643748 |
4,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/75 |
18.3.2020 |
Aktualizácia programov za rok 2020 |
TOPSET Ing. Ján Vlček |
32643748 |
156,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/76 |
18.3.2020 |
Aktualizácia dát katstra |
TOPSET Ing. Ján Vlček |
32643748 |
50,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/77 |
18.3.2020 |
za zverejńovanie cintorínov na portáli |
TOPSET Ing. Ján Vlček |
32643748 |
12,88 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/58 |
17.11.2020 |
Objednávame si u Vás: -import ortofoto do GIS kataster a cintorín |
TOPSET Ing. Ján Vlček |
32643748 |
240,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/341 |
18.12.2020 |
za import ortofotomapy do prog kataster a cintorín |
TOPSET Ing. Ján Vlček |
32643748 |
240,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/16 |
8.2.2021 |
Za aktualizáciu dát katastra |
TOPSET Ing. Ján Vlček |
32643748 |
50,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/17 |
8.2.2021 |
Za aktualizáciu programov 2021 |
TOPSET Ing. Ján Vlček |
32643748 |
156,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/18 |
8.2.2021 |
Za zverejńovanie cintorínov na portáli cintoríny |
TOPSET Ing. Ján Vlček |
32643748 |
12,88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/107 |
9.5.2023 |
za aktualizáciu programov |
TOPSET Ing. Ján Vlček |
32643748 |
192,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/31 |
19.6.2023 |
Objednávame si u Vás: -výmenu a opravu strešných žľabov s.č. 59 |
Jozef Birošík |
32404867 |
270,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/178 |
19.6.2023 |
za výmenu a opravu zvodov na KS |
Jozef Birošík |
32404867 |
270,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/78 |
21.6.2011 |
Nájom MŠ Č.Kláštor -1.polrok 2011 |
Cirkevný zbor ECAV Slovenská Ves |
31999221 |
1 000,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/44 |
4.4.2012 |
Za nájom MŠ 1.polrok 2012 |
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku |
31999221 |
1 000,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/130 |
3.8.2012 |
Za nájom MŠ 2.polrok 2012 |
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku |
31999221 |
1 000,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/5 |
18.1.2013 |
Za nájom MŠ 1. polrok 2013 |
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku |
31999221 |
1 000,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/153 |
29.7.2013 |
Nájom MŠ za 2. polrok 2013 |
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku |
31999221 |
1 000,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/1 |
2.1.2014 |
Za nájomné budova MŠ 1.polrok 2014 |
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku |
31999221 |
1 000,00 EUR |