|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2023_02_15 |
15.2.2023 |
Dodatok č.4 k zmluve o zabezpečení systému nakladania s obalmi |
NATUR-PACK,a.s |
35979798 |
0,00 |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2024_03_11 |
12.3.2024 |
ZMLUVA 0 ZABEZPEČENI SYSTEMU ZDRUŽENÉHO NAKLADANIA S ODPADMI Z OBALOV A S ODPADMI Z NEOBALOVÝCH... |
NATUR-PACK,a.s |
35979798 |
0,00 |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2025_03_17 |
17.3.2025 |
ZMLUVA 0 ZABEZPEČENI SYSTÉMU ZDRUŽENÉHO NAKLADANIA S ODPADMI Z OBALOV A S ODPADMI Z... |
NATUR-PACK,a.s |
35979798 |
0,00 |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2021_05_10 |
24.5.2021 |
Zmluva zamestnávateľská DDS |
Uniqa d.d.s |
35977540 |
0,00 |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/156 |
17.8.2015 |
Za kvalifikovaný systémový certifikát 4 roky |
Disig a.s. |
35975946 |
103,20 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/47 |
26.6.2015 |
Objednávame si u Vás: -certifikát 4roky na Zaručenú elektronickú pečať |
Disig a.s. |
35975946 |
103,20 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2019_07_17 |
19.8.2019 |
Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby |
DISIG, a.s. |
35975946 |
100,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/239 |
17.7.2019 |
Za zaručenú elektronickú pečať |
Disig, a.s. |
35975946 |
100,80 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/44 |
29.10.2020 |
Objednávame si u Vás: -odpadkové koše |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
35950226 |
56,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/258 |
29.10.2020 |
za odpadkové koše |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
35950226 |
56,80 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/59 |
16.10.2024 |
Objednávame si u Vás: -fúrik Pupn2 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
35950226 |
44,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/340 |
5.11.2024 |
Fúrik |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
35950226 |
44,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2011/19 |
9.4.2011 |
Objednávame si u Vás: spotrebné normy |
IRIS- vydavateľstvo a tlač s.r.o. |
35926376 |
30,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/66 |
6.7.2017 |
Objednávame si u Vás: -stanovisko k PD |
SPP-distribúcia, a.s. |
35910739 |
120,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/190 |
1.8.2017 |
Za poplatok za vyjadrenie |
SPP-distribúcia, a.s. |
35910739 |
120,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/197 |
7.8.2017 |
Za poplatok za vyjadrenie promenádny chodník |
SPP-distribúcia, a.s. |
35910739 |
120,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/13 |
22.3.2024 |
Objednávame si u Vás: -stanovisko k PD - ČOV2 rozšírenie kanalizácie |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
96,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/84 |
26.3.2024 |
Za vydanie stanoviska |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
18,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/91 |
9.4.2024 |
Za vyjadrenie k sieťam |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
96,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/93 |
21.3.2025 |
Žiadosť o vydanie stanoviska |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
18,45 EUR |