|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/355 |
7.12.2023 |
Zabezpečenie činnosti zodpovednej osoby |
NAJ s.r.o Nová Ľubovňa 1 |
36515001 |
60,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2023_11_27 |
6.12.2023 |
Ukončenie nájomnej zmluvy dohodou |
Cirkevný zbor Evanjelickej a.v. cirkvi na Slovensku Slovenská Ves |
31999221 |
0,00 |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/352 |
5.12.2023 |
Za plyn |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1 005,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/353 |
5.12.2023 |
Za vývoz TKO 11/2023 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
432,39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/358 |
30.11.2023 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
254,36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/359 |
30.11.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
26,55 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/360 |
30.11.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
14,64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/361 |
30.11.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
7,49 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/362 |
30.11.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
16,46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/363 |
30.11.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
19,82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/364 |
30.11.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
16,04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/365 |
30.11.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
16,45 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/366 |
30.11.2023 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
68,13 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/367 |
30.11.2023 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
82,91 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/368 |
30.11.2023 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
102,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/369 |
30.11.2023 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
32,05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/370 |
30.11.2023 |
Za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
81,83 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/350 |
29.11.2023 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
81,67 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/351 |
29.11.2023 |
Za poskytovanie právnych služieb |
Mgr. Vlastimil Hajduk |
52623564 |
1 156,98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/349 |
28.11.2023 |
Servisné poplatky T mapy 2024 |
T-MAPY s. r. o. |
43995187 |
240,00 EUR |