|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/263 |
31.12.2013 |
za vývoz TKO 12/13 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
97,18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/264 |
31.12.2013 |
za vývoz TKO MŠ 4. Q 2013 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
20,71 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/241 |
27.12.2013 |
Za doménu cerveny klastor .sk |
Bc. Renáta Kuzmiaková |
37681303 |
200,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/242 |
27.12.2013 |
Za vykášanie obecných priestorov |
Ján Glevaňák |
35534982 |
75,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/243 |
27.12.2013 |
Za poskytovanie údajov z katastra nehnuteľnosti |
Geodetický a kartografický ústav Bratislava |
17316219 |
27,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/240 |
23.12.2013 |
za grafickú úpravu a editáciu obec časopisu |
Galica Stanislav Ing. G-TECH |
40127818 |
150,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/244 |
23.12.2013 |
Za obecné noviny |
Jaroslav Šleboda JADRO |
40719821 |
99,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/245 |
23.12.2013 |
Za tonery a inf. tabuľu |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
86,12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/246 |
23.12.2013 |
Za vodu Knižnica |
PVPS a.s. |
36500968 |
7,62 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/247 |
23.12.2013 |
Za vodu ver WC |
PVPS a.s. |
36500968 |
25,38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/248 |
23.12.2013 |
Za vodu ČOV |
PVPS a.s. |
36500968 |
13,96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/249 |
23.12.2013 |
Za vodu KD |
PVPS a.s. |
36500968 |
19,04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/250 |
23.12.2013 |
Za vodu MŠ |
PVPS a.s. |
36500968 |
45,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/251 |
22.12.2013 |
Za kominárske práce MŠ |
Karol Kmeč, Kominárstvo |
14312395 |
27,22 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/239 |
18.12.2013 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
0,65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/238 |
10.12.2013 |
Za pitný režim pre zamestnacov obce za rok 2013 |
Ľubomír Regec |
37883887 |
355,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2013/66 |
10.12.2013 |
Objednávame si u Vás: -odhŕňanie snehu -zimná sezóna 2013-14 |
Dunajec s,r,o . |
36479781 |
0,00 |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/231 |
9.12.2013 |
Za publikáciu verejné obstaranie |
JUDr. Igor Kršiak s.r.o. |
366665681 |
15,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/232 |
9.12.2013 |
Za telefón 11/13 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
64,31 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2013/65 |
9.12.2013 |
Objednávame si u Vás: -kominárske práce |
Karol Kmeč, Kominárstvo |
14312395 |
28,00 EUR |