| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/166 |
30.6.2020 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
10,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/167 |
30.6.2020 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
3,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/168 |
30.6.2020 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
19,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/169 |
30.6.2020 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
4,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/170 |
30.6.2020 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
82,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/171 |
30.6.2020 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
10,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/172 |
30.6.2020 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
50,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/173 |
30.6.2020 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
13,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/174 |
30.6.2020 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
54,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/175 |
30.6.2020 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
44,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/176 |
30.6.2020 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
4,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/177 |
30.6.2020 |
Za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
37,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/178 |
30.6.2020 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
27,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/147 |
29.6.2020 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
68,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/146 |
25.6.2020 |
Za údržbu kosačky |
Ján Mrug ml. |
43385401 |
48,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/144 |
24.6.2020 |
Za spracovanie správy o odbornej prehliadke VO |
O.S.V.O. comp, a.s. |
36460141 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/145 |
24.6.2020 |
Za drevenú plaketu |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
35,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/139 |
22.6.2020 |
Za vodu KS |
PVPS a.s. |
36500968 |
78,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/140 |
22.6.2020 |
Za vodu ČOV |
PVPS a.s. |
36500968 |
1,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/141 |
22.6.2020 |
Za vodu MS |
PVPS a.s. |
36500968 |
5,22 EUR |