| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/196 |
19.6.2024 |
Za opravu Miestneho rozhlasu |
VA-KU-CO |
17122601 |
687,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/8 |
10.2.2011 |
za opr. MR |
VA-KU-CO Vaclav Kula |
17122601 |
100,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/221 |
24.11.2015 |
Za vykonanie auditu za rok 2014 |
Vadinová |
31290205 |
650,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/255 |
9.12.2016 |
Za vykonanie auditu účtovnej závierky za rok 2015 |
Vadinová |
31290205 |
650,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/101 |
30.10.2017 |
Objednávame si u Vás: -účtovný audit obce za r.2016 |
Vadinová |
31290205 |
840,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/317 |
14.12.2017 |
Za vykonanie auditu účtovnej závierky za rok 2016 |
Vadinová |
31290205 |
840,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/314 |
11.12.2018 |
Za vykonanie auditu individ. účt. závierky 2017 |
Vadinová |
31290205 |
840,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/72 |
1.11.2019 |
Objednávame si u Vás: -účtovný audit obce za r.2018 |
Vadinová |
31290205 |
840,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/358 |
27.11.2019 |
Za audit indiv. účt. závierky 2018 |
Vadinová |
31290205 |
840,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/75 |
20.8.2017 |
Objednávame si u Vás: -kalendáre |
VAV & ROSSI s. r. o. |
36432857 |
118,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/234 |
4.10.2017 |
Za kalendáre |
VAV & ROSSI s. r. o. |
36432857 |
118,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/298 |
5.12.2017 |
Za kalendáre doplatok |
VAV & ROSSI s. r. o. |
36432857 |
5,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/61 |
28.2.2025 |
Za vývoz TKO 2/2025 |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. |
53538773 |
364,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/106 |
2.4.2025 |
Za vývoz TKO 3/2025 |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. |
53538773 |
313,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/153 |
6.5.2025 |
Za vývoz TKO 4/2025 |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. |
53538773 |
494,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/168 |
15.5.2025 |
Za vrecia biele |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. |
53538773 |
218,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/197 |
28.5.2025 |
Za vývoz nebezpečného a objemného odpadu |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. |
53538773 |
380,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/211 |
5.6.2025 |
Za vývoz TKO 5/2025 |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. |
53538773 |
400,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/267 |
2.7.2025 |
Za vývoz TKO 6/2025 |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. |
53538773 |
451,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/315 |
8.8.2025 |
Za vývoz TKO 7/2025 |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. |
53538773 |
514,24 EUR |