| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/352 |
16.12.2022 |
Za vodu KS |
PVPS a.s. |
36500968 |
40,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/353 |
16.12.2022 |
Za vodu MŠ |
PVPS a.s. |
36500968 |
56,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/354 |
16.12.2022 |
Za vodu KD |
PVPS a.s. |
36500968 |
11,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/67 |
3.4.2023 |
Za vodu MŠ |
PVPS a.s. |
36500968 |
26,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/68 |
3.4.2023 |
Za vodu ČOV |
PVPS a.s. |
36500968 |
2,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/69 |
3.4.2023 |
Za vodu KD |
PVPS a.s. |
36500968 |
4,54 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/22 |
17.6.2023 |
Objednávame si u Vás vývoz kalov z ČOV Červený Kláštor |
PVPS a.s. |
36500968 |
400,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/166 |
19.6.2023 |
Za vodu Kultúrny dom |
PVPS a.s. |
36500968 |
33,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/167 |
19.6.2023 |
Za vodu MŠ |
PVPS a.s. |
36500968 |
43,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/168 |
19.6.2023 |
Za vodu KS |
PVPS a.s. |
36500968 |
17,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/236 |
18.8.2023 |
Za likvidáciu odpadových vôd ČOV 1 |
PVPS a.s. |
36500968 |
400,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/251 |
11.9.2023 |
Za vodu MŠ |
PVPS a.s. |
36500968 |
86,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/252 |
11.9.2023 |
Za vodu ver. WC |
PVPS a.s. |
36500968 |
43,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/375 |
28.12.2023 |
Za vodu ČOV |
PVPS a.s. |
36500968 |
33,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/392 |
31.12.2023 |
Za vodu KD |
PVPS a.s. |
36500968 |
9,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/393 |
31.12.2023 |
Za vodu ver. WC |
PVPS a.s. |
36500968 |
41,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/394 |
31.12.2023 |
Za vodu MŠ |
PVPS a.s. |
36500968 |
103,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/395 |
31.12.2023 |
Za vodu KS |
PVPS a.s. |
36500968 |
11,17 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/9 |
29.2.2020 |
Objednávame si u Vás: -volebný servis pre www.cervenyklastor.sk |
r65 studio s.r.o. |
46615776 |
4,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/68 |
10.3.2020 |
za volebný servis smartobec.sk |
r65 studio s.r.o. |
46615776 |
4,90 EUR |