|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/179 |
30.5.2024 |
za potraviny |
LUNYS Poprad Veľká |
36472549 |
15,48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/18 |
5.2.2024 |
Za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
820,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/180 |
30.5.2024 |
za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
115,27 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/181 |
7.6.2024 |
Za prevádzkovanie verej. kanalizácie 2.Q2024 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
724,45 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/182 |
7.6.2024 |
Za kontrolu bezpečnosti multif. ihriska |
EKOTEC spol.s r.o |
00687022 |
174,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/183 |
7.6.2024 |
Za vývoz TKO 5/2024 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
597,25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/184 |
7.6.2024 |
Za vývoz VOO |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
340,65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/185 |
10.6.2024 |
Za likvidáciu kalu na ČOV 1 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1 753,22 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/186 |
10.6.2024 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
201,85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/187 |
10.6.2024 |
Za elektrinu VO a MŠ |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
319,42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/188 |
10.6.2024 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
586,73 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/189 |
12.6.2024 |
Za ozvučenie |
MUZIKER, a.s. |
35840773 |
93,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/19 |
6.2.2024 |
Za telefón 1/2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
61,94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/190 |
14.6.2024 |
za nehl. sl. VO |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
7,02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/191 |
17.6.2024 |
Za právnu pomoc 6/2024 |
JUDr. Martin Bašista, advokát |
37880381 |
720,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/192 |
18.6.2024 |
Za knihy pre predškolákov |
KNIHY PRE KAŽDÉHO s. r. o. |
44918682 |
32,79 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/193 |
19.6.2024 |
Za vodu MŠ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
64,51 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/194 |
19.6.2024 |
Za vodu ČOV 1 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1,52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/195 |
19.6.2024 |
Za vodu KD |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
42,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/196 |
19.6.2024 |
Za opravu Miestneho rozhlasu |
VA-KU-CO |
17122601 |
687,60 EUR |