|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/242 |
20.9.2022 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
820,44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/243 |
20.9.2022 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
254,41 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/244 |
20.9.2022 |
Za elektrinu VO a MŠ |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
260,69 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/245 |
12.9.2022 |
Za ČOV 2 Smerdžonka 1. čiastka |
CEDIS s.r.o. |
50607383 |
11 487,98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/246 |
22.9.2022 |
Za vodu KS |
PVPS a.s. |
36500968 |
9,17 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/247 |
22.9.2022 |
Za vodu ČOV |
PVPS a.s. |
36500968 |
19,66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/248 |
22.9.2022 |
Za vodu MŠ |
PVPS a.s. |
36500968 |
60,23 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/249 |
22.9.2022 |
Za vodu KD |
PVPS a.s. |
36500968 |
20,95 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/25 |
9.2.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
8,18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/250 |
23.9.2022 |
Za aktualizáciu Rozpočtu autobusové zastávky 1a 2 |
Ing. Vladimír Dubjel - PRO.KAL |
40128881 |
120,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/251 |
23.9.2022 |
Za aktualizáciu Rozpočtu ČOV 2 Smerdžonka |
Ing. Vladimír Dubjel - PRO.KAL |
40128881 |
220,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/252 |
29.9.2022 |
za opravu krovinorezu |
Ján Mrug ml. |
43385401 |
158,65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/253 |
30.9.2022 |
za infor. tabuľu s prev poriadkom Work. ihrisko |
KAPSPORT s. r. o. |
53606728 |
110,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/254 |
3.10.2022 |
Členské za rok 2022 |
Tatry - Pieniny LAG |
42085284 |
111,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/255 |
6.10.2022 |
Za vývoz TKO 9/2022 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
390,63 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/256 |
6.10.2022 |
Za telefon 9/2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
60,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/257 |
30.9.2022 |
Za potraviny |
Jozef Laincz |
52291944 |
80,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/258 |
30.9.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
7,47 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/259 |
30.9.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
14,54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/26 |
9.2.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
10,79 EUR |