|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/189 |
30.6.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
8,97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/19 |
8.2.2022 |
Za odmeny výkonným umelcom za rok 2022 |
SLOVGRAM |
17310598 |
38,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/190 |
30.6.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
7,13 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/191 |
30.6.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
32,94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/192 |
30.6.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
13,31 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/193 |
30.6.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
14,28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/194 |
30.6.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
6,07 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/195 |
30.6.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
14,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/196 |
30.6.2022 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
20,28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/197 |
30.6.2022 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
44,58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/198 |
30.6.2022 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
82,47 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/199 |
30.6.2022 |
Za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
55,54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/2 |
3.1.2022 |
Za Zamagurské noviny 2022 |
Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 |
42232473 |
144,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/20 |
9.2.2022 |
Za telefón 1/2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
60,38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/200 |
30.6.2022 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
83,39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/201 |
14.7.2022 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
191,46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/202 |
14.7.2022 |
Za elektrinu VO a MŠ |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
375,11 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/203 |
14.7.2022 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
688,21 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/204 |
18.7.2022 |
Za kominárske práce MŠ |
KMEKOM s.r.o. |
46742557 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/205 |
18.7.2022 |
Za tlakové čistenie kanalizácie |
KaeS kanalizácie, s. r. o. |
51970503 |
846,00 EUR |