Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/245 | 5.12.2014 | Za toner HP originál | COMCAS, s.r.o. | 36494721 | 137,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/246 | 5.12.2014 | Za plyn | RWE Gas Slovensko | 44291809 | 1 374,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/247 | 5.12.2014 | Za prebíjanie kanálov na ČOV | Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník | 00523003 | 145,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/248 | 5.12.2014 | Za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 4. Q 2014 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 616,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/249 | 5.12.2014 | Za vývoz TKO 11/2014 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 178,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/250 | 5.12.2014 | Za stravné lístky | DOXX Stravné lístky spol. s.r.o. | 36391000 | 134,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/251 | 10.12.2014 | Za telefón obec 11/2014 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 58,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/252 | 10.12.2014 | Za osadenie informačnej tabule mapy Č. Kláštor | Rusnák Ernest Ing. | 34804889 | 80,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/253 | 10.12.2014 | Za vodu MŠ | PVPS a.s. | 36500968 | 28,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/254 | 10.12.2014 | Za vodu KD | PVPS a.s. | 36500968 | 10,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/255 | 10.12.2014 | Za vodu KS | PVPS a.s. | 36500968 | 5,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/257 | 10.12.2014 | Za vodu ver. WC | PVPS a.s. | 36500968 | 44,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/256 | 11.12.2014 | Za vodu ČOV 1 | PVPS a.s. | 36500968 | 28,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/258 | 15.12.2014 | Za publikáciu základy projektového riadenia | Pantha Rhei s.r.o | 31443923 | 36,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/259 | 18.12.2014 | Za nehlasové služby VO | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 5,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/260 | 18.12.2014 | Za - čerpanie sociálneho fondu zamestnanci obce- | Ľubomír Regec | 37883887 | 350,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/261 | 22.12.2014 | za potraviny | Tatranská mliekareň, a.s. | 31654363 | 14,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/262 | 22.12.2014 | Za potraviny | Branko Michlík | 43625339 | 34,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/263 | 22.12.2014 | Za potraviny | GAS Familia , s.r.o. Stará Ľubovňa | 31691552 | 4,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/264 | 22.12.2014 | Za potraviny | Diamon s.r.o. | 36478628 | 87,64 EUR |