| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2015_02_03 |
9.2.2015 |
ZoD, zateplenie KD-2.etapa |
SLORA exim, s.r.o. |
36498823 |
6 987,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/75 |
22.4.2015 |
Za Rekonštrukciu kultúrneho domu- zateplenie |
SLORA exim s.r.o. Nová Ľubovňa |
36498823 |
6 987,14 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/7 |
17.1.2024 |
Objednávame si u Vás: -vlajky SR a EÚ |
LIM PO Jesenná 1 |
36498989 |
36,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/44 |
15.2.2024 |
za vlajky SR a EU |
LIM PO Jesenná 1 |
36498989 |
36,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/37 |
21.3.2012 |
za vodu KD |
PVPS a.s. |
36500968 |
8,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/38 |
21.3.2012 |
za vodu MŠ |
PVPS a.s. |
36500968 |
32,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/92 |
22.6.2012 |
za vodu ver. WC |
PVPS a.s. |
36500968 |
23,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/93 |
22.6.2012 |
za vodu KS |
PVPS a.s. |
36500968 |
6,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/94 |
22.6.2012 |
za vodu ČOV 1 |
PVPS a.s. |
36500968 |
1,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/95 |
22.6.2012 |
za vodu KD |
PVPS a.s. |
36500968 |
10,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/96 |
22.6.2012 |
za vodu MŠ |
PVPS a.s. |
36500968 |
44,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/153 |
19.9.2012 |
za vodu KS |
PVPS a.s. |
36500968 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/154 |
19.9.2012 |
za vodu ČOV 1 |
PVPS a.s. |
36500968 |
2,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/155 |
19.9.2012 |
za vodu KD |
PVPS a.s. |
36500968 |
18,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/156 |
19.9.2012 |
za vodu MŠ |
PVPS a.s. |
36500968 |
19,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/157 |
19.9.2012 |
za vodu ver. WC |
PVPS a.s. |
36500968 |
42,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/222 |
27.12.2012 |
za vodu MŠ |
PVPS a.s. |
36500968 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/223 |
27.12.2012 |
za vodu KS |
PVPS a.s. |
36500968 |
5,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/224 |
27.12.2012 |
za vodu ver. WC Č. Kláštor |
PVPS a.s. |
36500968 |
12,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/225 |
27.12.2012 |
za vodu ver. ČOV |
PVPS a.s. |
36500968 |
11,24 EUR |