Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 2023_08_15 22.8.2023 Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 30794536  102,66 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2024_12_11 19.12.2024 Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 3 - obec Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 30794536  226,08 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 2022_11_10 23.11.2022 Dohoda, § 10 PvHN, medzi organ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 30794536  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 2021_11_18 18.11.2021 Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 30794536  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 2023_11_09 13.12.2023 Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 30794536  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 2024_11_06 11.11.2024 Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 30794536  0,00  
Detail Faktúra došlá DF2020/329 11.12.2020 Doplatok členské 2020 Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria 37780701  22,30 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/174 23.6.2022 Doplatok k Fa za dopravné značky k nabij. stanic MUCHA REKLAMA s. r. o. 52123707  40,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/140 5.6.2018 doplatok za Obecné noviny 2018 Inprost s.r.o. 31363091  20,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/202 17.10.2013 Dopravu a demontáž plastových okien dverí a práce SLORA exim s.r.o. Nová Ľubovňa 36498823  724,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 457 /2012/OK 13.9.2012 Dotácia z rozpočtu PSK Prešovský samosprávny kraj 37870475  1 200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/24 17.1.2025 drobný materiál do MŠ preskoly.sk s.r.o. 51692881  38,89 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/25 4.2.2025 drobný materiál do MŠ NAY a.s. 35739487  53,88 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/340 5.11.2024 Fúrik Internet Mall Slovakia s.r.o. 35950226  44,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/109 27.3.2025 Geodetické práce ČOV 1 Marek Furcoň 54394651  200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/5 1.1.2025 Internet ČOV1 COMP-SHOP, s.r.o. 36800015  11,99 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/28 1.2.2025 Internet ČOV1 COMP-SHOP, s.r.o. 36800015  12,99 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/65 1.3.2025 Internet ČOV1 COMP-SHOP, s.r.o. 36800015  12,99 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/6 1.1.2025 Internet turbo MŠ COMP-SHOP, s.r.o. 36800015  200,04 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 2025_02_25 7.4.2025 K Ú P N A Z M L U V A Helena Žilecká 610611  100,00 EUR 
  • Kamenárstvo Galica
  • Vybav z domu - elektronická komunikácia
  • Virtuálny cintorín  obce Červený Kláštor
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
  • www.dcom.sk/obyvatel
  • www.severovychod.sk
  • Mapový portál obce Červený Kláštor
  • ramagu.sk
  • OOCR Tatry Spiš Pieniny
  • Tatry Pieniny LAG
  • slovakiatraveling.com
  • najdedina.noviny.sk
  • AMENO - pohrebné služby
  • Nordic Walking
  • NATUR-PACK
  • On-line kamery kukaj.se
Nastavenia cookies