|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2020_08_27 |
2.10.2020 |
zoD - detské ihrisko |
Benet Sport, s.r.o. |
50988662 |
8 963,52 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2020_10_13 |
13.10.2020 |
Dodatok č.1 k zoD |
Benet Sport, s.r.o. |
50988662 |
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/38 |
26.10.2020 |
Objednávame si u Vás: -dodávku a montáž zatrávňovacích rohoží na detské ihrisko - 70m2 |
Benet Sport, s.r.o. |
50988662 |
2 595,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/255 |
23.10.2020 |
Za zhotovenie Detského ihriska - Materská škola |
Benet Sport, s.r.o. |
50988662 |
8 409,48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/293 |
20.11.2020 |
Za zatravňovacie rohože Detského ihriska |
Benet Sport, s.r.o. |
50988662 |
2 595,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/66 |
27.10.2016 |
Objednávame si u Vás: -veľkorozmerové vrecia na odpad |
BETOMEX spol..s.r.o. |
31103952 |
21,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/223 |
28.10.2016 |
Za vrecia na odpad |
BETOMEX spol..s.r.o. |
31103952 |
21,10 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/11 |
24.1.2022 |
Objednávame si u Vás: -školenie BOZP pracovníkov OcÚ, MŠ |
Bezpečnostné technické služby, BTS - Ing. Tuleja, s.r.o. |
50711687 |
180,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/12 |
31.1.2022 |
Za školenie zamestnancov a dokumentácia BOZP |
Bezpečnostné technické služby, BTS - Ing. Tuleja, s.r.o. |
50711687 |
180,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/70 |
3.4.2023 |
Za školenie členov kontrolných skupín DHZO |
Bezpečnostné technické služby, BTS - Ing. Tuleja, s.r.o. |
50711687 |
70,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2021_11_09 |
18.11.2021 |
ZoD a poskytovaní služieb |
Bio-Nexus SK, s.r.o. |
46 812 342 |
200,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2022_06_24 |
27.6.2022 |
Dodatok č.1 k ZoD |
Bio-Nexus SK, s.r.o. |
46 812 342 |
0,00 |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2023_05_29 |
22.6.2023 |
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania praxe účastníkov kurzu Č. OKD-28052023ČK |
BM WORK AGENCY, s.r.o. |
36840084 |
0,00 |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2011/47 |
5.12.2011 |
Objednávame si u Vás:-potraviny podľa nášho výberu |
Branko Michlík |
43625339 |
0,00 |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2012/8 |
16.1.2012 |
Objednávame si u Vás: -potraviny podľa nášho výberu -r.2012 |
Branko Michlík |
43625339 |
0,00 |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/18 |
30.1.2012 |
za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
60,66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/50 |
10.3.2012 |
Za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
38,68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/175 |
30.9.2012 |
za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
174,77 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/194 |
31.10.2012 |
za potr. |
Branko Michlík |
43625339 |
199,68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/208 |
5.12.2012 |
za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
93,46 EUR |