| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/23 |
3.2.2026 |
Poplatok za používanie parkovacieho systému |
EM CARD a.s. |
35812401 |
565,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/27 |
10.2.2026 |
Poplatok za sprostredkovanie parkoviská |
EM CARD a.s. |
35812401 |
124,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/81 |
2.3.2026 |
Poplatok za používanie parkovacieho systému |
EM CARD a.s. |
35812401 |
565,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/87 |
11.3.2026 |
Poplatok za sprostredkovanie parkoviská |
EM CARD a.s. |
35812401 |
122,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/123 |
1.4.2026 |
Poplatok za používanie parkovacieho systému |
EM CARD a.s. |
35812401 |
565,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/15 |
20.1.2011 |
za plyn 2010 vyuctovanie |
SPP, a.s. |
35815256 |
1 982,85 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/6 |
1.2.2023 |
Objednávame si u Vás: - vytýčenie STL plynovodu na KNC p.c. 52/1-cca 15m /cez web portál... |
SPP |
35815256 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/28 |
20.5.2021 |
Objednávame si u Vás: -laminovačku a fólie pre MŠ |
OKAY Slovakia, spol. s r.o. |
35825979 |
37,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/137 |
7.6.2021 |
Za laminovačku |
OKAY Slovakia, spol. s r.o. |
35825979 |
25,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/157 |
8.6.2021 |
Za laminátov. folie |
OKAY Slovakia, spol. s r.o. |
35825979 |
11,90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/17 |
2.2.2018 |
Objednávame si u Vás: -prepravu kurierom |
Direct Parcel Distribution SK s.r.o. |
35834498 |
4,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/59 |
14.3.2018 |
Za prepravu |
Direct Parcel Distribution SK s.r.o. |
35834498 |
4,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2013/42 |
28.7.2013 |
Objednávame si u Vás: -mikrofón |
Muziker a.s. |
35840773 |
25,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/156 |
1.8.2013 |
Za vokálový mikrofón |
Muziker a.s. |
35840773 |
24,41 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/30 |
10.6.2024 |
Objednávame si u Vás: -prenosné ozvučenie |
MUZIKER, a.s. |
35840773 |
93,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/189 |
12.6.2024 |
Za ozvučenie |
MUZIKER, a.s. |
35840773 |
93,10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2026/29 |
6.4.2026 |
Objednávame si u Vás: -hudobné nástroje pre MŠ |
MUZIKER, a.s. |
35840773 |
76,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/144 |
7.4.2026 |
Hudobné nástroje MŠ |
MUZIKER, a.s. |
35840773 |
76,30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2011/23 |
5.6.2011 |
Objednávame si u Vás: inzerciu v katalógu |
IMMOBAU s.r.o. |
35841893 |
60,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/81 |
12.12.2021 |
Objednávame si u Vás: -učebné pomôcky pre MŠ |
Pro Solutions, s.r.o. |
35848260 |
220,48 EUR |