| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/330 |
1.9.2025 |
Za mobil, internet Slovak Telekom |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
67,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/391 |
1.10.2025 |
Za mobil, internet Slovak Telekom |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
74,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/400 |
1.11.2025 |
Za mobil, internet Slovak Telekom |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
74,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/441 |
1.12.2025 |
Za mobil, internet Slovak Telekom |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
74,13 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2026_02_20 |
23.2.2026 |
Zmluva o poskytovaní služieb |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/497 |
31.12.2025 |
Za mobil, internet Slovak Telekom |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
74,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/21 |
1.2.2026 |
Za mobil, internet Slovak Telekom |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
74,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/69 |
28.2.2026 |
Za mobil, internet Slovak Telekom |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
78,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/121 |
31.3.2026 |
Za mobil, internet Slovak Telekom |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
89,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/5 |
15.1.2016 |
Za Rádio MŠ |
ELEKTROSPED a.s. |
35765038 |
84,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/6 |
15.1.2016 |
Za vysávač MŠ |
ELEKTROSPED a.s. |
35765038 |
151,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/2 |
7.1.2016 |
Objednávame si u Vás: -vysávač, rádio pre MŠ |
ELEKTROSPED a.s. |
35765038 |
240,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/74 |
18.11.2019 |
Objednávame si u Vás: -plynový sporák pre MŠ |
ELEKTROSPED, a. s. |
35765038 |
194,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/387 |
12.12.2019 |
Za plynový sporák do MŠ |
ELEKTROSPED, a. s. |
35765038 |
194,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2026/13 |
5.2.2026 |
Objednávame si u Vás: -laminovačku |
Lidl Slovenská republika, s.r.o. |
35793783 |
23,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/61 |
25.2.2026 |
Materiál - laminovačka |
Lidl Slovenská republika, s.r.o. |
35793783 |
23,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/2 |
7.1.2024 |
Objednávame si u Vás: -inzerciu na voľné pracovné miesto - 1mesiac |
Alma Career Slovakia s. r. o. |
35800861 |
118,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/6 |
27.1.2024 |
za inzerát Profesia .sk |
Alma Career Slovakia s. r. o. |
35800861 |
118,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/75 |
3.12.2021 |
Objednávame si u Vás: -výmenu poškodeného HDD na NB |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/359 |
9.12.2021 |
Za náhradný diel do notebooku |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
72,00 EUR |