|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/267 |
30.9.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
26,41 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/268 |
30.9.2023 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
97,86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/269 |
30.9.2023 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
32,05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/27 |
31.1.2023 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
218,59 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/270 |
30.9.2023 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
106,15 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/271 |
30.9.2023 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
74,74 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/272 |
30.9.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
7,33 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/273 |
30.9.2023 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
387,43 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/274 |
30.9.2023 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
236,88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/275 |
30.9.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
21,68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/276 |
30.9.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
16,41 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/277 |
30.9.2023 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
32,05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/278 |
30.9.2023 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
12,12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/279 |
30.9.2023 |
Za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
71,34 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/28 |
31.1.2023 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
97,36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/280 |
6.10.2023 |
Za vývoz TKO 9/2023 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
376,38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/281 |
6.10.2023 |
Za telefon 9/2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
60,85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/282 |
6.10.2023 |
za poháre na minifutbalový turnaj |
Jozef Krajger - K reklama |
10768122 |
73,05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/283 |
9.10.2023 |
Za elektrinu VO a MŠ |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
457,85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/284 |
9.10.2023 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
862,16 EUR |