| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/131 |
8.6.2020 |
Za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
351,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/132 |
8.6.2020 |
Za revíziu multifunkčného ihriska |
EKOTEC spol.s r.o |
00687022 |
193,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/124 |
1.6.2020 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
72,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/125 |
1.6.2020 |
Za systémovú podporu Urbis |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/126 |
1.6.2020 |
Za detské ihrisko Materská škola |
ENERCOM s.r.o. |
44658591 |
4 240,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/122 |
25.5.2020 |
Za kosenie trávnikov |
Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM |
32861851 |
56,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/123 |
25.5.2020 |
Za plastové profily |
ZSNP RECYKLING, a.s. |
36023841 |
195,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/116 |
18.5.2020 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
597,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/117 |
18.5.2020 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
133,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/118 |
18.5.2020 |
Za elektrinu ČOV prečarpávacia stanica |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
123,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/119 |
18.5.2020 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
1,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/120 |
18.5.2020 |
Za zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby |
NAJ s.r.o Nová Ľubovňa 1 |
36515001 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/121 |
18.5.2020 |
Za opravy udržiavanie kosačiek |
Ján Mrug ml. |
43385401 |
60,90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/25 |
15.5.2020 |
Objednávame si u Vás: -informačnú tabuľu projektu |
ENERCOM s.r.o. |
44658591 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/115 |
14.5.2020 |
Za kosenie trávnikov |
Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM |
32861851 |
56,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/114 |
12.5.2020 |
Za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
276,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/112 |
11.5.2020 |
Za odstránenie poruchy na verejnom osvetlení |
O.S.V.O. comp, a.s. |
36460141 |
415,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/110 |
7.5.2020 |
Za telefón 4/2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
70,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/111 |
7.5.2020 |
Za tenisové siete |
Kv.Řezáč |
46963821 |
213,32 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2020_04_14 |
6.5.2020 |
Zmluva o pripojení |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
0,00 |