Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2020/131 8.6.2020 Za plyn innogy Slovensko s. r. o. 44291809  351,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/132 8.6.2020 Za revíziu multifunkčného ihriska EKOTEC spol.s r.o 00687022  193,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/124 1.6.2020 Za mobil a internet Orange Slovensko, a.s. 35697270  72,67 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/125 1.6.2020 Za systémovú podporu Urbis MADE spol. s r.o. 36041688  300,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/126 1.6.2020 Za detské ihrisko Materská škola ENERCOM s.r.o. 44658591  4 240,78 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/122 25.5.2020 Za kosenie trávnikov Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM 32861851  56,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/123 25.5.2020 Za plastové profily ZSNP RECYKLING, a.s. 36023841  195,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/116 18.5.2020 Za elektrinu ČOV Východoslovenská energetika a.s. 44483767  597,10 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/117 18.5.2020 Za elektrinu VO Východoslovenská energetika a.s. 44483767  133,42 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/118 18.5.2020 Za elektrinu ČOV prečarpávacia stanica Východoslovenská energetika a.s. 44483767  123,54 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/119 18.5.2020 Za nehlasové služby VO Telefonica Slovakia s.r.o. 35848863  1,44 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/120 18.5.2020 Za zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby NAJ s.r.o Nová Ľubovňa 1 36515001  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/121 18.5.2020 Za opravy udržiavanie kosačiek Ján Mrug ml. 43385401  60,90 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2020/25 15.5.2020 Objednávame si u Vás: -informačnú tabuľu projektu ENERCOM s.r.o. 44658591  72,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/115 14.5.2020 Za kosenie trávnikov Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM 32861851  56,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/114 12.5.2020 Za plyn innogy Slovensko s. r. o. 44291809  276,10 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/112 11.5.2020 Za odstránenie poruchy na verejnom osvetlení O.S.V.O. comp, a.s. 36460141  415,06 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/110 7.5.2020 Za telefón 4/2020 Slovak Telekom, a.s. 35763469  70,52 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/111 7.5.2020 Za tenisové siete Kv.Řezáč 46963821  213,32 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2020_04_14 6.5.2020 Zmluva o pripojení Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361  0,00  
Export do csv
Nastavenia cookies