| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/184 |
11.8.2020 |
Za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
276,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/185 |
11.8.2020 |
Za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
753,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/186 |
11.8.2020 |
Za elektrinu VO RVO 1 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
113,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/181 |
30.7.2020 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
67,89 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/30 |
29.7.2020 |
Objednávame si u Vás: -súťaž VO - detské ihrisko |
KJK Consulting s.r.o. |
51649772 |
200,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/27 |
21.7.2020 |
Objednávame si u Vás: -opravu satelitu |
Ján Rušín JR - Servis |
43666540 |
105,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/179 |
21.7.2020 |
Za konvertor a tuner k TV |
Ján Rušín JR - Servis |
43666540 |
105,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/180 |
21.7.2020 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
1,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/152 |
13.7.2020 |
Za elektrinu ČOV prečarpávacia stanica |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
96,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/153 |
13.7.2020 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
592,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/154 |
13.7.2020 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
191,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/155 |
13.7.2020 |
Za telefón 6/2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
70,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/156 |
13.7.2020 |
Za vývoz TKO MŠ II. Q 2020 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
13,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/148 |
8.7.2020 |
Za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
276,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/149 |
8.7.2020 |
Za vývoz TKO 6/2020 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
317,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/150 |
8.7.2020 |
Za servis svietidiel ver.osvetlenia |
O.S.V.O. comp, a.s. |
36460141 |
151,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/151 |
8.7.2020 |
Za informačnú tabuľu |
ENERCOM s.r.o. |
44658591 |
72,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2020_07_07 |
7.7.2020 |
Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu |
Innogy Slovensko, s.r.o. (RWE Gas Slovensko) |
44291809 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/157 |
30.6.2020 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
30,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/158 |
30.6.2020 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
0,68 EUR |