Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2020/62 28.2.2020 Za potraviny Tatranská mliekareň a.s. 31654363  1,37 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/63 28.2.2020 Za potraviny LUNYS Poprad Veľká 36472549  1,88 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/64 28.2.2020 Za potraviny Tatranská mliekareň a.s. 31654363  19,08 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/65 28.2.2020 Za potraviny Tatranská mliekareň a.s. 31654363  5,82 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2020_02_27 27.2.2020 Zmluva o dielo ENERCOM s.r.o. 44658591  4 240,78 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2020_02_24 25.2.2020 Dodatok č.2 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov NATUR-PACK,a.s 35979798  0,00  
Detail Faktúra došlá DF2020/39 25.2.2020 Za nájom pozemkov 2020 SPF Búdkova 36 17335345  15,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2020/7 21.2.2020 Objednávame si u Vás: -úpravu PD, most č.5 cyklochodník CK-M-SSV Ing.arch. Jozef Figlár 33878251  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/38 21.2.2020 Za Hotspot ITcity s. r. o. 45849480  564,08 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2020/6 20.2.2020 Objednávame si u Vás: -Hotspot pre KD a Klub mládeže podľa cen. ponuky z 20.02.2020 ITcity s. r. o. 45849480  705,11 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/37 14.2.2020 Za stravné lístky DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000  807,12 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/35 13.2.2020 Za elektrinu ČOV prečarpávacia stanica Východoslovenská energetika a.s. 44483767  205,62 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/36 13.2.2020 Za elektrinu ČOV Východoslovenská energetika a.s. 44483767  677,03 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/24 12.2.2020 Za potraviny Tatranská mliekareň a.s. 31654363  9,49 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/34 12.2.2020 Za zber šatstva 2019 Ľubomír Ludvik WINDOORS 37655264  90,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/14 11.2.2020 služby- Pracovná zdravotná služba Nemocnica Poprad, a.s. 36513458  49,79 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2020_02_06 7.2.2020 ZMLUVA o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
Cirkevný zbor Evanjelickej a.v. cirkvi na Slovensku Slovenská Ves 31999221  200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/12 7.2.2020 Za naplnenie vrstvy Kanalizácie rozšírenie TEKDAN, spol. s r.o. 31332552  48,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/13 7.2.2020 Za vývoz TKO 1/2020 EKOS spol. s r. o. 36168475  167,23 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2020_01_28 6.2.2020 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce GORALINGA - Mgr. Ingrid Majeriková 43675000  150,00 EUR 
Export do csv
Nastavenia cookies