Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2026/118 27.3.2026 Optimalizácia prevádzky dúchadla ČOV 1 W-Control, s.r.o. 36804207  542,43 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2026/55 9.2.2026 Za elektrinu MŠ, ČOV, VO ELGAS, s.r.o. 36314242  541,89 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/387 31.12.2021 Za prepravu, prenájom nástrojov, bioodpady ANTHOS 52450325  541,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/257 20.8.2019 Za elektrinu ČOV Východoslovenská energetika a.s. 44483767  541,08 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/302 16.11.2018 Za elektrinu ČOV Východoslovenská energetika a.s. 44483767  540,18 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/344 9.11.2023 Za vývoz TKO 10/2023 EKOS spol. s r. o. 36168475  540,05 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/138 8.7.2013 Za občerstvenie pre dôchodcov PIENSPOL TRAVEL s.r.o. 36492540  540,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2013/37 6.6.2013 Objednávame si u Vás: -občerstvenie pre posedenie s dôchodcami -90porcii PIENSPOL TRAVEL s.r.o. 36492540  540,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/24 13.4.2015 Za dodávku a mont. nádržky na odvodnenie zhrabkov W-Control, s.r.o. 36804207  540,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/329 4.9.2025 Za vývoz TKO 8/2025 Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. 53538773  538,29 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/280 2.10.2024 Za vývoz TKO 9/2024 EKOS spol. s r. o. 36168475  537,36 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/109 13.4.2022 Za elektrinu ČOV Východoslovenská energetika a.s. 44483767  534,35 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/200 29.5.2025 Servis traktor Ján Mrug ml. 43385401  534,10 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/8 10.1.2017 Za synology , HDD a servisné práce WebComs, s.r.o. 36516244  533,28 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/96 27.4.2017 Za drobný materiál Stavebniny - Ing. Ján Furcoň 34630317  530,82 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/157 16.5.2019 Za elektrinu ČOV Východoslovenská energetika a.s. 44483767  530,58 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/15 1.2.2018 Za elektrinu ČOV Východoslovenská energetika a.s. 44483767  530,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/93 10.4.2024 Za elektrinu ČOV 1 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  529,92 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2024/19 13.4.2024 Objednávame si u Vás: -externú skrinku na defibrilátor RZP Trenčín, s.r.o. 36345164  528,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/118 24.4.2024 za defibrilátor AIVIA 200 RZP Trenčín, s.r.o. 36345164  528,00 EUR 
Export do csv
Nastavenia cookies