Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2024/14 1.2.2024 Za právne služby Mgr. Vlastimil Hajduk 52623564  500,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2025/31 10.4.2025 Objednávame si u Vás: - vývoz a zneškodnenie kalov z ČOV1 - 22m3 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36500968  500,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/170 19.5.2025 Stavebný dozor 1 časť - Altánky na brehu Dunajca Ing. Ján Trebuňa 46147764  500,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/235 23.6.2025 Stavebný dozor 2 časť - Altánky na brehu Dunajca Ing. Ján Trebuňa 46147764  500,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/364 28.12.2018 Za právne služby doc.JUDr. Jozef Tekeli, PhD 50718126  499,21 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/164 18.6.2018 Za maľovanie strechy Obecného penziónu Mária Bušová 50568868  499,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/313 16.10.2019 Za elektrinu ČOV Východoslovenská energetika a.s. 44483767  497,53 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/94 3.4.2019 Za čistenie kanalizácie PVPS a.s. 36500968  495,46 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 2022_03_28 30.3.2022 Zmluva o nájme Žemba Jozef, Bc.– TRI KORUNY RAFTING 50306138  495,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2022_03_28-1 30.3.2022 Zmluva o nájme Marhefka Rastislav, Ing. 50894927  495,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/153 6.5.2025 Za vývoz TKO 4/2025 Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. 53538773  494,49 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/19 4.2.2025 Za vývoz TKO 1/2025 EKOS spol. s r. o. 36168475  493,19 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/212 30.9.2014 Za potraviny Ivana Marhefková 845503   491,62 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/101 22.5.2013 Za revízie Elektrických zariadení Ľubomír Krempaský 41571134  490,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2016/39 23.5.2016 Objednávame si u Vás: -okružnú pílu Mountfield SK, s.r.o. 36377147  490,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/145 27.6.2016 Za okružnú Pílu Powersaw Mountfield SK, s.r.o. 36377147  490,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/119 16.4.2018 Za elektrinu ČOV Východoslovenská energetika a.s. 44483767  490,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/166 4.9.2014 Za brúsenie a natieranie strechy Požiarnej Vojtech Oravec 43106668  489,51 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2014/56 12.7.2014 Objednávame si u Vás: -brúsenie, natieranie strechy HZ Vojtech Oravec 43106668  489,51 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/90 11.3.2025 Za elektrinu MŠ, ČOV, VO ELGAS, s.r.o. 36314242  487,17 EUR 
  • Kamenárstvo Galica
  • Vybav z domu - elektronická komunikácia
  • Virtuálny cintorín  obce Červený Kláštor
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
  • www.dcom.sk/obyvatel
  • www.severovychod.sk
  • Mapový portál obce Červený Kláštor
  • ramagu.sk
  • OOCR Tatry Spiš Pieniny
  • Tatry Pieniny LAG
  • slovakiatraveling.com
  • najdedina.noviny.sk
  • AMENO - pohrebné služby
  • Nordic Walking
  • NATUR-PACK
  • On-line kamery kukaj.se
Nastavenia cookies