| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/190 |
30.6.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
29,61 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/74 |
10.8.2017 |
Objednávame si u Vás: -aktualizáciu antivírového programu |
Cigler software Račianska 66 |
36237337 |
29,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/233 |
4.10.2017 |
Za antivírový program |
Cigler software Račianska 66 |
36237337 |
29,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/149 |
6.6.2018 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
29,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/112 |
12.5.2017 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
29,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/329 |
30.11.2018 |
za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
29,89 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2011/17 |
10.4.2011 |
Objednávame si u Vás: revíziu HP |
Tatrahasil, Ľubomír Štellmach |
32874294 |
30,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2011/19 |
9.4.2011 |
Objednávame si u Vás: spotrebné normy |
IRIS- vydavateľstvo a tlač s.r.o. |
35926376 |
30,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2011/22 |
11.4.2011 |
Objednávame si u Vás: služby - občerstvenie, obed |
PIENSPOL TRAVEL s.r.o. |
36492540 |
30,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva o dotácii 15.02.2012 |
15.2.2012 |
o dotácii z rozpočtu obce pre HS PIENAPu |
HS PIENAPu |
42028850 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/153 |
19.9.2012 |
za vodu KS |
PVPS a.s. |
36500968 |
30,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2012/56 |
1.11.2012 |
Objednávame si u Vás: - materiál MŠ |
Ivan Galo-Roga Plus |
41439872 |
30,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2012/60 |
1.12.2012 |
Objednávame si u Vás: -vlajky |
Luma s.r.o. |
36777935 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/81 |
30.4.2013 |
za program Wincity 2.licencia |
TOPSET Ing. Ján Vlček |
32643748 |
30,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2013/21 |
13.5.2013 |
Objednávame si u Vás: -občerstvenie počas otvorenia LTS2013 |
D.J.K. s.r.o. |
31691897 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/158 |
4.8.2014 |
Za vytvorenie vrstvy vodov.Kvašné lúky v digit.ma |
Maniak Ján -GEODET |
46227717 |
30,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/53 |
6.7.2014 |
Objednávame si u Vás: -SW, vrstvu vovodovdu pre GIS obce |
Maniak Ján -GEODET |
46227717 |
30,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/42 |
18.6.2015 |
Objednávame si u Vás: -dodávku el.energie -ZFS-39 ,T:20.-21.06.2015 a vody |
Štátne lesy Tanapu Tatranská Lomnica |
31966977 |
30,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2018_08_15 |
15.8.2018 |
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
30,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/22 |
2.4.2019 |
Objednávame si u Vás: -doplnenie geodetickej vrstvy do GIS obce |
Maniak Ján -GEODET |
46227717 |
30,00 EUR |