utorok, 04.08.2026, Dominik, Dominika 31.8°, viac o počasí

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá O2022/30 6.5.2022 Objednávame si u Vás: -kosenie trávnikov na brehu Dunajca Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM 32861851  0,00  
Detail Faktúra došlá DF2022/146 31.5.2022 Za kosenie trávnikov Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM 32861851  84,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/180 30.6.2022 Za kosenie trávnikov Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM 32861851  28,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/207 18.7.2022 Za kosenie trávnikov Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM 32861851  42,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/224 22.8.2022 Za kosenie trávnikov Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM 32861851  42,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/235 5.9.2022 Za kosenie trávnikov Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM 32861851  42,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/277 7.10.2022 Za kosenie trávnikov Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM 32861851  42,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2023/17 15.4.2023 Objednávame si u Vás: -kosenie verejných priestranstiev obce podľa upresnení starostom obce Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM 32861851  0,00  
Detail Faktúra došlá DF2023/128 12.5.2023 Za kosenie trávnikov Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM 32861851  84,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/373 13.12.2023 Za kosenie trávnikov jún 2023 Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM 32861851  866,16 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/374 13.12.2023 Za kosenie trávnikov Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM 32861851  451,08 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/44 19.6.2019 Objednávame si u Vás: -čistenie kanalizácie - od Š5 - Š1 Jozef Danko 32862644  236,24 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/231 4.7.2019 Za čistenie kanalizácie Jozef Danko 32862644  236,24 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/243 7.9.2023 Za likvidáciu odpadových vôd ČS pri cintoríne Jozef Danko 32862644  405,48 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/18 3.3.2019 Objednávame si u Vás: -servisné práce -revízie a opravy plyn. kotla Jaroslav Krajniak - SEGAS 32866828  450,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/88 29.3.2019 Za servisné práce plynový kotol MŠ Jaroslav Krajniak - SEGAS 32866828  450,70 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/64 4.10.2019 Objednávame si u Vás: -čistenie vykurovacieho systému v MŠ Jaroslav Krajniak - SEGAS 32866828  216,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/402 29.12.2019 Za čistenie vykurovacieho systému MŠ Jaroslav Krajniak - SEGAS 32866828  216,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2011/17 10.4.2011 Objednávame si u Vás: revíziu HP Tatrahasil, Ľubomír Štellmach 32874294  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/76 19.4.2013 Za vykonanie revízie hasiacich prístrojov Tatrahasil, Ľubomír Štellmach 32874294  54,27 EUR