| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/175 |
3.7.2018 |
Za stravovanie a občerstvenie pre účinkujúcich ZFS |
D.J.K., spoločnosť s ručením obmedzeným |
31691897 |
900,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/35 |
15.6.2024 |
Objednávame si u Vás: -občerstvenie súborov počas ZFS |
D.J.K., spoločnosť s ručením obmedzeným |
31691897 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/199 |
27.6.2024 |
Za občerstvenie pre účastníkov ZFS |
D.J.K., spoločnosť s ručením obmedzeným |
31691897 |
250,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/35 |
12.6.2019 |
Objednávame si u Vás: -hudobnú produkciu na akcii: Pochod dobrej nálady dňa 22.06.2019 |
ESSOX, spol. s r.o. |
31703143 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/208 |
26.6.2019 |
Za hudobnú produkciu pochod dobrej nálady |
ESSOX, spol. s r.o. |
31703143 |
250,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/39 |
10.6.2015 |
Objednávame si u Vás: -výrobu a dopravu 3ks kvetináčov |
KLOCOK Poprad s.r.o. |
31705995 |
478,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/117 |
10.6.2015 |
Za paletu na materiál |
KLOCOK Poprad s.r.o. |
31705995 |
5,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/118 |
10.6.2015 |
Za kvetináče |
KLOCOK Poprad s.r.o. |
31705995 |
473,51 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/10 |
1.3.2025 |
Objednávame si u Vás: -technickú asistenciu na úprave PD ČOV2 Smerdžonka splášková... |
Enviroline, s.r.o., Košice |
31713645 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/25 |
13.4.2015 |
Objednávame si u vás: -potraviny pre ŠJ podľa nášho výberu |
Mäso Tatry s.r.o. |
31723217 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/63 |
13.4.2015 |
Za potraviny |
Mäso Tatry s.r.o. |
31723217 |
27,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/64 |
13.4.2015 |
Za potraviny |
Mäso Tatry s.r.o. |
31723217 |
70,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/65 |
13.4.2015 |
Za potraviny |
Mäso Tatry s.r.o. |
31723217 |
18,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/66 |
13.4.2015 |
Za potraviny |
Mäso Tatry s.r.o. |
31723217 |
65,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/108 |
4.5.2015 |
Za potraviny |
Mäso Tatry s.r.o. |
31723217 |
26,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/109 |
4.5.2015 |
Za potraviny |
Mäso Tatry s.r.o. |
31723217 |
70,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/114 |
30.5.2015 |
Za potraviny |
Mäso Tatry s.r.o. |
31723217 |
23,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/115 |
30.5.2015 |
Za potraviny |
Mäso Tatry s.r.o. |
31723217 |
75,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/135 |
26.6.2015 |
Za potraviny |
Mäso Tatry s.r.o. |
31723217 |
50,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/136 |
26.6.2015 |
Za potraviny |
Mäso Tatry s.r.o. |
31723217 |
26,93 EUR |