Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá O2015/14 13.4.2015 Objednávame si u vás: -kalibráciu meradiel Ivan Leško - GAROMA 14383730  74,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/33 13.4.2015 Za kalibráciu meradiel ŠJ MŠ Ivan Leško - GAROMA 14383730  74,50 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská NZ_2013_02_28x 28.2.2013 Zmluva o prenájme reklamnej plochy DUNAJEC-TOUR - Ladislav Simoník 147110011  73,04 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2014_06_01 1.6.2014 Zmluva o reklame - dodatok 1 DUNAJEC-TOUR - Ladislav Simoník 147110011  120,85 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2022_02_11 22.3.2022 Zmluva o nájme reklamnej plochy DUNAJEC-TOUR - Ladislav Simoník 147110011  210,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva - licencia SAV 28.8.2012 povinné výtlačky Jazykovedný ústav Ľ-. Stúra Slovenskej akademie vied 167080  0,00  
Detail Objednávka vyšlá O2018/20 15.2.2018 Objednávame si u Vás: -odborné stanovisko k PD Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 17058520  35,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/72 19.3.2018 Za vypracovanie vyjadrenia k PD stav. úpravy pred Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 17058520  35,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2016_03_30 31.3.2016 ZoD na oplotenie Peter Kriššák 17115060  15 204,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2016_05_14 15.5.2016 Dodatok č.1 k ZoD z 30.03.30.2016 Peter Kriššák 17115060  0,00  
Detail Objednávka vyšlá O2016/28 27.4.2016 Objednávame si u Vás: -drevenú guľatinu a jej porez -oprava tribúny Peter Kriššák 17115060  1 009,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/91 6.5.2016 Za guľatinu a porez na amfiteáter Peter Kriššák 17115060  1 009,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/120 9.6.2016 Za úpravu okolia DS -oplotenie a bráničky IE Peter Kriššák 17115060  15 204,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2016/47 29.7.2016 Objednávame si u Vás: -stavebné práce a kovové výrobky, v rozsahu a podľa podmienok VO z... Peter Kriššák 17115060  9 505,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/215 29.9.2016 Za úpravu okolia DS -oplotenie 2.etapa Peter Kriššák 17115060  9 505,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2023/38 31.8.2023 Objednávame si u Vás: -asistenciu fekálnym vozom pri prácach na výtlaku od NKP do ČOV1 Peter Kriššák 17115060  216,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/256 20.9.2023 Za fekál - ČOV 1 Peter Kriššák 17115060  216,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/8 10.2.2011 za opr. MR VA-KU-CO Vaclav Kula 17122601  100,80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2011/8 7.2.2011 Objednávame si u Vás: opravu MR VA-KU-CO 17122601  100,80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2011/29 6.8.2011 Objednávame si u Vás: opravu MR VA-KU-CO 17122601  175,00 EUR 
Export do csv
Nastavenia cookies