| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2018_05_01a |
7.5.2018 |
Zmluva o nájme |
RABŠTIN, s.r.o |
36495565 |
900,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2018_05_01b |
7.5.2018 |
Zmluva o nájme |
Jaroslav Marhevka |
43691048 |
900,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/6 |
24.1.2022 |
Objednávame si u Vás: -PD - Verejné osvetlenie cyklochodníka |
Elektro-projekt Ing. Peter Mihok |
30320526 |
900,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/43 |
16.2.2022 |
Za vypracovanie PD verej. osvetlenie cyklochodníka |
Elektro-projekt Ing. Peter Mihok |
30320526 |
900,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/238 |
18.8.2023 |
Za externý manažment na projekte Rekonštrukcia SAD |
Ekoslov Consulting, s.r.o. |
31670083 |
900,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2025_01_13 |
15.1.2025 |
Mandátna zmluva |
ABC Partner s.r.o. |
47701030 |
900,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/77 |
12.11.2025 |
Objednávame si u Vás: - Zametací stroj |
Ján Mrug ml. |
43385401 |
900,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/453 |
3.12.2025 |
Metla zametacia Stiga SWS 800 |
Ján Mrug ml. |
43385401 |
899,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/125 |
24.6.2014 |
Za práce a materiál pri rekonštrukcii Kultúrneho |
Pavol Konkoľ |
30616221 |
898,38 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/45 |
17.6.2014 |
Objednávame si u Vás: -práce a materiál na rekonštr. KD |
Pavol Konkoľ |
30616221 |
898,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/348 |
31.12.2017 |
Za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
894,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/104 |
5.6.2014 |
Za dvere a parapety rekonštrukcia KD |
SLORA Slovakia , Nová Ľubovňa |
44328435 |
893,62 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2026/27 |
17.3.2026 |
Objednávame si u Vás: -servisnú kontrolu ČOV1 a optimalizáciu prevádzky |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
890,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/350 |
18.11.2019 |
Za stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
886,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/5 |
10.1.2022 |
za stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
886,99 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/51 |
5.8.2016 |
Objednávame si u Vás: -vstupenky pre občanov obce na kult.predst. |
HeddyKeddy s.r.o. |
47489260 |
880,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/176 |
22.8.2016 |
Za vstupenky na stretnutie goralov v Pieninách |
HeddyKeddy s.r.o. |
47489260 |
880,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
2025_01_31b |
6.2.2025 |
Zmluva o nájme pozemku a nebytových priestorov |
Pltníctvo Pieniny, s.r.o. |
46727531 |
880,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/69 |
30.9.2025 |
Objednávame si u Vás: stavba: ČOV2 Smerdžonka -neriadený pretlak 130mm pod cestou II/543.... |
EUROKS SLOVAKIA, spol. s r.o. |
45915806 |
880,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/388 |
8.10.2025 |
Za neriadený pretlak ČOV 2 Smerdžonka |
EUROKS SLOVAKIA, spol. s r.o. |
45915806 |
880,00 EUR |