Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá O2023/28 19.6.2023 Objednávame si u Vás: -opravy zahradnej techniky Ján Mrug ml. 43385401  0,00  
Detail Faktúra došlá DF2023/170 19.6.2023 Za opravu kosačky Ján Mrug ml. 43385401  74,90 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2024/9 20.1.2024 Objednávame si u Vás: -opravu kosačky a násadu do krovinorezu Ján Mrug ml. 43385401  331,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/67 7.3.2024 Za opravu kosačky Ján Mrug ml. 43385401  331,50 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2024/20 14.4.2024 Objednávame si u Vás: - kosačku Ján Mrug ml. 43385401  419,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/119 26.4.2024 nákup kosačka pre MŠ Ján Mrug ml. 43385401  419,10 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2024/56 11.10.2024 Objednávame si u Vás: -materiál na opravu krovinorezu Ján Mrug ml. 43385401  60,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/316 16.10.2024 za materiál na opravu kosačky Ján Mrug ml. 43385401  60,60 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2025/56 29.5.2025 Objednávame si u Vás: -servis malotraktora Ján Mrug ml. 43385401  550,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/200 29.5.2025 Servis traktor Ján Mrug ml. 43385401  534,10 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/263 18.6.2025 Materiál do traktora Ján Mrug ml. 43385401  45,60 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2025/77 12.11.2025 Objednávame si u Vás: - Zametací stroj Ján Mrug ml. 43385401  900,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/453 3.12.2025 Metla zametacia Stiga SWS 800 Ján Mrug ml. 43385401  899,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2016/6 25.1.2016 Objednávame si u Vás: -vypracovanie PD pre realizaciu detského ihriska Ing.Štefan Vilga 43417663  480,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/83 21.4.2016 Za Projektovú dokumentáciu Detské ihrisko v obci Ing.Štefan Vilga 43417663  480,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2016_08_15 16.8.2016 ZoD - projektová dokumentácia Vilga Štefan 43417663  1 320,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/221 26.10.2016 Za projektovú dokumentáciu Amfiteáter Pod Ing.Štefan Vilga 43417663  1 320,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2011/47 5.12.2011 Objednávame si u Vás:-potraviny podľa nášho výberu Branko Michlík 43625339  0,00  
Detail Objednávka vyšlá O2012/8 16.1.2012 Objednávame si u Vás: -potraviny podľa nášho výberu -r.2012 Branko Michlík 43625339  0,00  
Detail Faktúra došlá DF2012/18 30.1.2012 za potraviny Branko Michlík 43625339  60,66 EUR 
Export do csv
Nastavenia cookies