| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/33 |
12.2.2019 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
11,99 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2024_07_01 |
10.7.2024 |
Zmluva o pripojení uzatvorená podľa zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách
|
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
11,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/205 |
4.7.2024 |
za internet |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
11,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/233 |
6.8.2024 |
za internet Turbo MŠ 8/2024 |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
11,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/256 |
5.9.2024 |
za internet Turbo MŠ 9/2024 |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
11,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/308 |
10.10.2024 |
za internet Turbo MŠ 10/ 2024 |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
11,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/5 |
1.1.2025 |
Internet ČOV1 |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
11,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/37 |
13.4.2015 |
Účasť na odb. seminári Aplikácia elek. kontr.syst |
ZMOS |
00584614 |
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/79 |
7.5.2015 |
Za občerstvenie hostí - otovrenie letnej turist. |
D.J.K. s.r.o. |
31691897 |
12,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2016_01_25a |
25.1.2016 |
Zmluva o nájme pozemkov |
Cirkevný zbor ECAV Slovenská Ves |
31999221 |
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/18 |
9.2.2016 |
Nájom za časť pozemkov pod autobusové zastávky |
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku |
31999221 |
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/229 |
30.9.2020 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
12,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/382 |
31.12.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
12,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/191 |
21.5.2025 |
Grafika - parkovisko |
MediaCare, s.r.o. |
46211284 |
12,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/372 |
31.12.2022 |
za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
12,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/350 |
12.9.2025 |
Za vodu Kultúrny dom |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
12,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/286 |
30.9.2024 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
12,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/54 |
28.2.2020 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
12,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/278 |
30.9.2023 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
12,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/345 |
15.12.2020 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
12,14 EUR |