| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/11 |
14.2.2011 |
za AVG program |
Cígler software, s.r.o. |
36237337 |
29,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/3 |
30.1.2011 |
za odhr. snehu |
Dunajec, s.r.o. |
36479781 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/14 |
22.1.2011 |
za str. lístky |
DOXX Stravné lístky, s.r.o. |
36391000 |
558,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/7 |
2.2.2011 |
za opr. PC |
COMCAS, s.r.o. |
36494271 |
39,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/21 |
23.2.2011 |
za materiál oprava bojlera MŠ |
SIMA Janka Janíčková |
37236156 |
236,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/18 |
23.2.2011 |
za počítač mini NB Compaq |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
265,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/22 |
25.2.2011 |
za tonery |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
112,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/13 |
29.1.2011 |
za aktual. progr. 2011 |
TOPSET Ing. Ján Vlček |
32643748 |
51,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/19 |
23.2.2011 |
za aktual. progr. kataster |
TOPSET Ing. Ján Vlček |
32643748 |
50,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/5 |
2.2.2011 |
za vrecia vyv. TKO |
EKOS, s.r.o. |
36168475 |
214,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/6 |
2.2.2011 |
za vyprac. rocnych hlaseni |
EKOS, s.r.o. |
36168475 |
76,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/2 |
3.2.2011 |
za vyv. TKO 1/2011 |
EKOS, s.r.o. |
36168475 |
88,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/29 |
4.3.2011 |
za vyv. TKO 2/2011 |
EKOS, s.r.o. |
36168475 |
134,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/15 |
20.1.2011 |
za plyn 2010 vyuctovanie |
SPP, a.s. |
35815256 |
1 982,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/10 |
10.2.2011 |
za telefon 1/2011 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
107,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/8 |
10.2.2011 |
za opr. MR |
VA-KU-CO Vaclav Kula |
17122601 |
100,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/4 |
31.1.2011 |
za elektrinu |
Vychodoslovenska energetika, a.s. |
36211222 |
1 951,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/63 |
8.5.2011 |
za elektriku - opakované plnenie 01.03.11 -31.05.2011 |
Vychodoslovenska energetika, a.s. |
36211222 |
1 951,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/78 |
21.6.2011 |
Nájom MŠ Č.Kláštor -1.polrok 2011 |
Cirkevný zbor ECAV Slovenská Ves |
31999221 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/81 |
21.6.2011 |
za plyn 01.06.2011-30.06.2011 |
RWE Gas Slovensko |
44291809 |
1 258,00 EUR |