| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/44 |
24.8.2021 |
Objednávame si u Vás: -opravu VO na mostoch |
O.S.V.O. comp, a.s. |
36460141 |
4 454,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/243 |
16.9.2021 |
Za opravu ver. osvetlenia na mostoch s materiálom |
O.S.V.O. comp, a.s. |
36460141 |
4 454,03 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
81/2015/OO |
11.8.2015 |
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR na rok 2015 na zabezpečenie úloh... |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – Okresný úrad Prešov |
00151866 |
4 400,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/66 |
16.9.2025 |
Objednávame si u Vás: Opravu miestnej komunikácie M5 - k Rybníku podľa cen. ponuky z 8.9.2025 |
JUNO DS, s.r.o. |
36501522 |
4 327,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/341 |
18.9.2025 |
Oprava miestnej komunikácie M5 k Rybníku |
JUNO DS, s.r.o. |
36501522 |
4 327,41 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2020_02_27 |
27.2.2020 |
Zmluva o dielo |
ENERCOM s.r.o. |
44658591 |
4 240,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/126 |
1.6.2020 |
Za detské ihrisko Materská škola |
ENERCOM s.r.o. |
44658591 |
4 240,78 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/6 |
8.1.2018 |
Objednávame si u vás: -dodávka nových vzduchových rozvodov, vrátane aeračných elementov,... |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
4 140,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/32 |
20.2.2018 |
za vzduchové rozvody a aeračných elementov na ČOV |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
4 140,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/173 |
2.7.2018 |
Za preloženie a rozšírenie Verejného osvetlenia |
O.S.V.O. comp, a.s. |
36460141 |
4 044,23 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/24 |
20.2.2018 |
Objednávame si u Vás: -prekládku a rozšírenie VO v obci Č.Kláštor |
O.S.V.O. comp, a.s. |
36460141 |
4 044,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
2022_07_07 |
18.7.2022 |
Zmluva o poskytnutí dotácie |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
4 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2019_07_02 |
12.7.2019 |
Zmluva č. 20/POD-703/19 o poskytnutí podpory z EF formou dotácie v rámci POD |
Slovenská agentúra životného prostredia |
00626031 |
3 937,75 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/39 |
26.10.2020 |
Objednávame si u Vás: -odsúhlasené naviac práce na - kanal. prípojky, priepust na stavbe:... |
Ekoprim Tatry, s.r.o. |
36464783 |
3 870,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/286 |
13.11.2020 |
Za práce Rozšírenie stokovej siete v obci Červený |
Ekoprim Tatry, s.r.o. |
36464783 |
3 870,78 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2013_236 |
15.7.2013 |
ZoD na rozšírenie kamerového systému |
Kamtel, s.r.o. |
366660990 |
3 750,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
8/POD-ZD2-59/15 |
14.7.2015 |
Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci POD –... |
Slovenská agentúra životného prostredia |
00626031 |
3 594,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/48 |
20.7.2025 |
Objednávame si u Vás: -drevené sedenia podľa výrobného výkresu |
Lešek Matoniak |
40125751 |
3 500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/283 |
23.7.2025 |
Altánky na brehu Dunajca, drevené stoly, |
Lešek Matoniak |
40125751 |
3 500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/192 |
7.10.2014 |
Záloha za rekonštrukciu strechy rim. kat. kostol |
Ľubomír Duda - DUDACH |
34919180 |
3 488,00 EUR |