|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2012/7 |
15.1.2012 |
Objednávame si u Vás: -potraviny podľa nášho výberu -r.2012 |
Diamon s.r.o. |
36478628 |
0,00 |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/4 |
16.1.2012 |
za popl. za ved. účtu cyklo magistrála |
Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a zamaguria |
37780701 |
128,92 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2012/8 |
16.1.2012 |
Objednávame si u Vás: -potraviny podľa nášho výberu -r.2012 |
Branko Michlík |
43625339 |
0,00 |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2012/9 |
16.1.2012 |
Objednávame si u Vás: -stoličky kancelárske, prac. oblečenie |
B2B partner s.r.o. |
44413467 |
280,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2012/10 |
16.1.2012 |
Objednávame si u Vás: -uteráky pre MŠ |
Da M |
40398609 |
40,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2012/11 |
17.1.2012 |
Objednávame si u Vás: -vlajky SR,EÚ |
2Us.r.o. |
17315786 |
33,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/2 |
19.1.2012 |
za uteráky MŠ |
Da M |
40398609 |
39,12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/1 |
19.1.2012 |
za stoličky kancelárske |
B2B partner s.r.o. |
44413467 |
184,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/17 |
30.1.2012 |
za potraviny |
Diamon s.r.o. |
36478628 |
45,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/15 |
30.1.2012 |
za potraviny |
Diamon s.r.o. |
36478628 |
87,58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/14 |
30.1.2012 |
za potraviny |
Diamon s.r.o. |
36478628 |
52,96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/13 |
30.1.2012 |
za potraviny |
Mária Hrebíková |
41145496 |
238,32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/18 |
30.1.2012 |
za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
60,66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/16 |
31.1.2012 |
za potraviny |
AMI TRADE |
36725650 |
51,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/5 |
31.1.2012 |
Za vlajky SR EU |
2Us.r.o. |
17315786 |
31,92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/22 |
2.2.2012 |
Za majetkopr, vysp. pozemkov Cyklomagistrála |
Ing. Alena Galicová A-TYP |
40128032 |
200,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/9 |
7.2.2012 |
Za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
1 925,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/7 |
7.2.2012 |
za vyv. TKO 1/12 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
129,88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/8 |
7.2.2012 |
za mobil a int. |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
91,91 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/10 |
9.2.2012 |
Za telefón 1/12 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
83,07 EUR |