|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka došlá |
O2012/32 |
15.5.2012 |
Objednávame si u Vás: -antivírový program ESET |
Cigler software Račianska 66 |
36237337 |
20,00 EUR |
Detail |
Objednávka došlá |
O2012/33 |
20.5.2012 |
Objednávame si u Vás: -opravu a profilaktiku PC |
COMCAS, s.r.o. |
36494721 |
25,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/68 |
21.5.2012 |
za NN prípojku na amfiteáter |
Sičár, s.r.o. |
43941745 |
2 342,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/69 |
21.5.2012 |
Za pripojenie odber. miesta ZFS |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
45,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/70 |
21.5.2012 |
za stravne listky |
DOXX Stravné lístky spol. s.r.o. |
36391000 |
558,96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/71 |
22.5.2012 |
Za posteľné prádlo MŠ |
Martin Kačír-Katex |
40292088 |
216,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva o účinovaní 24.05.2012 |
24.5.2012 |
...pre DFS Flicoce´k - ZFS2012 |
FLISOCEK, o.z. |
42233046 |
800,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/72 |
24.5.2012 |
Za rúru - kanal . PVC |
Ing. Milan Štupák - IVS |
10769676 |
168,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/73 |
24.5.2012 |
Za tonery a kanc. materiál |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
90,23 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2012/34 |
26.5.2012 |
Objednávame si u Vás: -tovar podľa nášho výberu |
SIMA |
37236156 |
0,00 |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2012/35 |
26.5.2012 |
Objednávame si u Vás: -vodoinštaláterské práce, parkovisko |
Peter Janíčka |
43854214 |
120,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/74 |
31.5.2012 |
Za Zamagurské noviny 5-12/2012 |
Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 |
42232473 |
80,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/75 |
31.5.2012 |
za betónové striešky |
BAUMONT |
10768092 |
328,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/76 |
31.5.2012 |
za posk. sl. real. projektu Cyklomagistrála |
Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a zamaguria |
37780701 |
99,33 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva o dotácii 01.06.2012 |
1.6.2012 |
Zmluva o dotácii z rozpočtu obce |
Zamagurie, o.z. |
42081866 |
250,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/77 |
4.6.2012 |
Za manipuláciu s kontajnerom ZFS |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
97,63 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/78 |
4.6.2012 |
za vrecia na TKO ZFS |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
214,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/79 |
5.6.2012 |
za mobil a int. |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
115,03 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/80 |
5.6.2012 |
za real. Ver. obst. rek. VO |
Ing. Ladislav Glitta |
14290391 |
200,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/81 |
5.6.2012 |
za syst. podporu urbis |
MADE spol. s.r.o. |
36041688 |
195,85 EUR |